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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001768
Monto de la Factura
₲ 276.250
Nro. Solicitud de Transferencia
36967
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
31-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.250

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-36660
Monto Contrato
₲ 21.676.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.306.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.306.110

Datos de la Licitación

ID de Licitación
214299
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud