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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0006369
Monto de la Factura
₲ 297.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51794
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24392
Monto Contrato
₲ 297.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.942

Datos de la Licitación

ID de Licitación
218885
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"