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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017964
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61911
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
19-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.200.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22667
Monto Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.994.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.994.124

Datos de la Licitación

ID de Licitación
215028
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta