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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002248
Monto de la Factura
₲ 610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61579
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
09-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 610.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25028
Monto Contrato
₲ 610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 607.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 607.826

Datos de la Licitación

ID de Licitación
210295
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones