Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028799
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98353
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
07-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
238/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-35384
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.705.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.705.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223536
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina y Papelería 2do. llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional