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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001003
Monto de la Factura
₲ 15.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57132
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.800.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23290
Monto Contrato
₲ 70.784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.314.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.314.298

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206724
Nombre de la Licitación
UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma