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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0005081
Monto de la Factura
₲ 39.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218884
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.907.200

Retención DNCP
₲ 138.240
Retención IVA
₲ 1.080.000
Retención Renta
₲ 1.440.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12016-23-229041
Monto Contrato
₲ 119.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.720.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.720.312

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421090
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES - AD REFERENDUM
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral