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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-013-0000210
Monto de la Factura
₲ 12.582.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66881
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2024
Fecha de la Transferencia
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.726.425

Retención DNCP
₲ 43.923
Retención IVA
₲ 343.145
Retención Renta
₲ 457.527
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BEBIDAS ENVASADAS SALUDABLES SA
RUC
80038052-5
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CD-12007-24-238193
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.078.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.078.411

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438732
Nombre de la Licitación
CD Nº 1/2024 SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20 LITROS AD - REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion