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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004580
Monto de la Factura
₲ 7.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100552
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.719.651

Retención DNCP
₲ 30.494
Retención IVA
₲ 54.273
Retención Renta
₲ 155.582
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-138718
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.490.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.490.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326635
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado