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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000467
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31901
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
13-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946

Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-101238
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.963.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.963.193

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283125
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, ESCANER E IMPRESORAS PARA EL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders