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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001045
Monto de la Factura
₲ 12.045.315
Nro. Solicitud de Transferencia
128004
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.045.315

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-93862
Monto Contrato
₲ 15.999.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.214.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.214.980

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275303
Nombre de la Licitación
CD MAG Nº 09/2014 ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia