Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000193
Monto de la Factura
₲ 343.750
Nro. Solicitud de Transferencia
147315
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 342.500
Retención DNCP
₲ 1.250
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23009-13-82887
Monto Contrato
₲ 8.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.193.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.193.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258865
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET Y CONEXION A LA RED METROPOLITANA DEL SECTOR PUBLICO
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores