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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010822
Monto de la Factura
₲ 1.191.900
Nro. Solicitud de Transferencia
61625
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
16-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.191.900

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
007/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-23311
Monto Contrato
₲ 13.224.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.869.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.869.699

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213787
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral