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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002507
Monto de la Factura
₲ 45.751.200
Nro. Solicitud de Transferencia
4085
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.508.561

Retención DNCP
₲ 163.039
Retención IVA
₲ 1.247.760
Retención Renta
₲ 831.840
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTROMEDICAL S.R.L.
RUC
80012915-6
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-138008
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.845.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.845.190

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325936
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN INSUMOS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional