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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001549
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191332
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.651.564

Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 163.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-143104
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.868.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.868.982

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324759
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE AVES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional