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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000005
Monto de la Factura
₲ 1.255.465
Nro. Solicitud de Transferencia
152858
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.250.900

Retención DNCP
₲ 4.565
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
13/18
Código de Contratación (CC)
CD-12002-19-168962
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.075.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.075.947

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354262
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de limpieza
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica