Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0007815
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129794
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.550.546
Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
₲ 43.636
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
04/19
Código de Contratación (CC)
CD-12002-19-172938
Monto Contrato
₲ 30.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.678.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.678.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364365
Nombre de la Licitación
Alquiler de purificadores de agua para la Vicepresidencia de la República
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica