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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006026
Monto de la Factura
₲ 6.771.726
Nro. Solicitud de Transferencia
51785
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.311.248

Retención DNCP
₲ 23.639
Retención IVA
₲ 184.684
Retención Renta
₲ 246.245
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIGBOX SRL
RUC
80048896-2
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12020-22-217397
Monto Contrato
₲ 139.597.937
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.349.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.349.670

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415788
Nombre de la Licitación
Servicio de Almacenaje de archivos para el MINNA. Plurianual 2022-2023
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia