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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010456
Monto de la Factura
₲ 2.696.500
Nro. Solicitud de Transferencia
172519
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2022
Fecha de la Transferencia
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.537.529

Retención DNCP
₲ 9.511
Retención IVA
₲ 73.541
Retención Renta
₲ 73.541
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12020-22-216401
Monto Contrato
₲ 27.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.047.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.047.449

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411544
Nombre de la Licitación
Servicio de impresiones para el MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia