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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0069614
Monto de la Factura
₲ 218.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116262
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.314

Retención DNCP
₲ 777
Retención IVA
₲ 5.945
Retención Renta
₲ 3.964
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
204
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-121407
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.857.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.857.473

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292839
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES DE AGUA FRIA/ CALIENTE PARA LA DGRP
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia