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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020697
Monto de la Factura
₲ 4.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139755
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.231.869

Retención DNCP
₲ 15.858
Retención IVA
₲ 121.364
Retención Renta
₲ 80.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-122185
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.735.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.735.498

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303033
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones