Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003104
Monto de la Factura
₲ 1.319.438
Nro. Solicitud de Transferencia
118268
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.314.640
Retención DNCP
₲ 4.798
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-122444
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.124.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.124.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306521
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro