Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013918
Monto de la Factura
₲ 5.879.310
Nro. Solicitud de Transferencia
95506
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.702.922
Retención DNCP
₲ 22.539
Retención IVA
₲ 38.853
Retención Renta
₲ 114.996
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
387
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-123084
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.457.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.457.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306665
Nombre de la Licitación
CD Nº 06/2016 "Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana