Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014657
Monto de la Factura
₲ 554.400
Nro. Solicitud de Transferencia
116096
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
21-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 552.384
Retención DNCP
₲ 2.016
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
387
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-123084
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.457.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.457.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306665
Nombre de la Licitación
CD Nº 06/2016 "Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana