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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014765
Monto de la Factura
₲ 356.400
Nro. Solicitud de Transferencia
116096
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
21-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 355.104

Retención DNCP
₲ 1.296
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
387
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-123084
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.457.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.457.048

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306665
Nombre de la Licitación
CD Nº 06/2016 "Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana