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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004401
Monto de la Factura
₲ 305.500
Nro. Solicitud de Transferencia
77870
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 305.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARMEN SOFIA FERNANDEZ VALIENTE
RUC
601500-0
Número de Contrato
07/10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-2769
Monto Contrato
₲ 21.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.048.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.048.476

Datos de la Licitación

ID de Licitación
186031
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas