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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001207
Monto de la Factura
₲ 1.062.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106109
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.062.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
9/10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-4650
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.603.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.603.631

Datos de la Licitación

ID de Licitación
185698
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas