Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001075
Monto de la Factura
₲ 3.391.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77874
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.391.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
9/10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-4650
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.603.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.603.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185698
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas