Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004945
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25718
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2010
Fecha de la Transferencia
16-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0435
Monto Contrato
₲ 1.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.882.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.882.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185373
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas para Impresoras
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo