Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000947
Monto de la Factura
₲ 2.809.226
Nro. Solicitud de Transferencia
34305
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
17-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.809.226
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENEGE S.R.L.
RUC
80054526-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0864
Monto Contrato
₲ 24.040.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.861.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.861.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187155
Nombre de la Licitación
PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas