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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003898
Monto de la Factura
₲ 2.402.538
Nro. Solicitud de Transferencia
16495
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2022
Fecha de la Transferencia
08-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.260.898

Retención DNCP
₲ 8.474
Retención IVA
₲ 65.524
Retención Renta
₲ 65.524
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
017/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-205752
Monto Contrato
₲ 172.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.730.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.730.287

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400784
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Eléctricos para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura