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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007624
Monto de la Factura
₲ 11.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30526
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.455.393

Retención DNCP
₲ 39.153
Retención IVA
₲ 302.727
Retención Renta
₲ 302.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MULTITAINER SA
RUC
80070934-9
Número de Contrato
1609 AL 1619
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-205155
Monto Contrato
₲ 122.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.234.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.009.322

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400049
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE CONTENEDORES - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas