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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003921
Monto de la Factura
₲ 869.100
Nro. Solicitud de Transferencia
158969
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 865.940

Retención DNCP
₲ 3.160
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
2844-2848/1657-1664
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-206702
Monto Contrato
₲ 32.232.155
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.694.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.694.966

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400750
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y AFINES DECLARADOS DESIERTOS PARA LA FCM-HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas