Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008362
Monto de la Factura
₲ 11.493.440
Nro. Solicitud de Transferencia
137408
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2022
Fecha de la Transferencia
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.023.631
Retención DNCP
₲ 43.581
Retención IVA
₲ 78.365
Retención Renta
₲ 336.967
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
011/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-202514
Monto Contrato
₲ 98.799.501
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.593.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.894.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399522
Nombre de la Licitación
Servicio de Pasajes Aereos para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura