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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0010668
Monto de la Factura
₲ 46.382.400
Nro. Solicitud de Transferencia
83041
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2022
Fecha de la Transferencia
30-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.647.947

Retención DNCP
₲ 163.603
Retención IVA
₲ 1.264.975
Retención Renta
₲ 1.264.975
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
042, 043, 044, 045 y 046
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-210047
Monto Contrato
₲ 96.860.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.149.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.149.991

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390879
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCTOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS - CÓD. 09
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias