Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025389
Monto de la Factura
₲ 3.076.880
Nro. Solicitud de Transferencia
94647
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
17-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.895.483
Retención DNCP
₲ 10.853
Retención IVA
₲ 83.915
Retención Renta
₲ 83.915
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
4/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12020-21-197937
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.425.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.425.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388843
Nombre de la Licitación
Adquisición de agua mineral en bidones y botellitas
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia