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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001366
Monto de la Factura
₲ 6.787.500
Nro. Solicitud de Transferencia
104408
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.639.903

Retención DNCP
₲ 24.188
Retención IVA
Retención Renta
₲ 123.409
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
39/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23004-16-133124
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.953.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.953.979

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303663
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Institucionales, Plurianual 2016 - 2017
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social