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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000750
Monto de la Factura
₲ 560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35386
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
04-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 560.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-39356
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.223.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.223.047

Datos de la Licitación

ID de Licitación
223328
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Empoderamiento de los Pobres Rurales