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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024523
Monto de la Factura
₲ 2.263.950
Nro. Solicitud de Transferencia
86618
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.130.480

Retención DNCP
₲ 7.986
Retención IVA
₲ 61.744
Retención Renta
₲ 61.744
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13005-21-197179
Monto Contrato
₲ 62.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.306.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.306.959

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388443
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de ascensores para el JEM - Ad Referendum
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados