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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009046
Monto de la Factura
₲ 636.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190838
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 615.764

Retención DNCP
₲ 2.313
Retención IVA
₲ 17.345
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13005-21-197176
Monto Contrato
₲ 28.748.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.545.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.545.296

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388444
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire para el JEM - Ad Referendum
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados