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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000436
Monto de la Factura
₲ 455.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19755
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
27-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 455.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR DANIEL MANZUR ROLON
RUC
1587269-6
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-16225
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.416.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.416.244

Datos de la Licitación

ID de Licitación
195361
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Camionetas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción