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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004873
Monto de la Factura
₲ 726.025
Nro. Solicitud de Transferencia
59383
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 676.655

Retención DNCP
₲ 2.534
Retención IVA
₲ 19.801
Retención Renta
₲ 26.401
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-238607
Monto Contrato
₲ 96.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.526.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.526.166

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436832
Nombre de la Licitación
CD Nº 23/24 "Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de Fotocopiadoras e Impresoras"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4