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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0001633
Monto de la Factura
₲ 302.164
Nro. Solicitud de Transferencia
148108
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
14-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.857

Retención DNCP
₲ 1.055
Retención IVA
Retención Renta
₲ 10.988
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-239919
Monto Contrato
₲ 7.251.302
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.698.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.698.637

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438362
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para las DDSSCC del Comando Logístico -AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5