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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000311
Monto de la Factura
₲ 813.750
Nro. Solicitud de Transferencia
115366
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 758.415

Retención DNCP
₲ 2.841
Retención IVA
₲ 22.193
Retención Renta
₲ 29.591
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-239926
Monto Contrato
₲ 29.665.261
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.600.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.600.270

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436830
Nombre de la Licitación
CD Nº 31/24 "Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionador de aire"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4