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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0051130
Monto de la Factura
₲ 1.798.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165530
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.740.792

Retención DNCP
₲ 6.538
Retención IVA
₲ 49.036
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
18/2024
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-241048
Monto Contrato
₲ 121.773.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.358.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.358.990

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439192
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS VARIAS PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3