Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001775
Monto de la Factura
₲ 2.472.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183236
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.393.345

Retención DNCP
₲ 8.989
Retención IVA
₲ 67.418
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
25/2024
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-241341
Monto Contrato
₲ 57.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.965.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.965.052

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440206
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3