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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003230
Monto de la Factura
₲ 525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49720
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
05-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 525.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-16169
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.139.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.139.708

Datos de la Licitación

ID de Licitación
186580
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES - CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Empoderamiento de los Pobres Rurales