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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 4.789.802
Nro. Solicitud de Transferencia
103613
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.555.015

Retención DNCP
₲ 17.069
Retención IVA
₲ 130.631
Retención Renta
₲ 87.087
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-23009-16-124358
Monto Contrato
₲ 57.477.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.669.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.669.649

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308415
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores