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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001408
Monto de la Factura
₲ 2.895.900
Nro. Solicitud de Transferencia
61601
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.753.948

Retención DNCP
₲ 10.320
Retención IVA
₲ 78.979
Retención Renta
₲ 52.653
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
19 Y 20
Código de Contratación (CC)
CD-23009-16-121279
Monto Contrato
₲ 19.437.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.485.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.485.108

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308445
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores