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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002019
Monto de la Factura
₲ 6.066.475
Nro. Solicitud de Transferencia
85675
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.769.107

Retención DNCP
₲ 21.619
Retención IVA
₲ 165.449
Retención Renta
₲ 110.300
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12010-18-155012
Monto Contrato
₲ 98.580.222
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.748.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.748.003

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339676
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders